广发强债基金怎么样_300067股票
2020-09-02 10:07:04
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广发强债基金怎么样_300067股票破雷财经()讯:长盛轴承:国信证券股份有限公司关于公司2019年现场检查报告原标题:长盛轴承:国信证券股份有限公司关于公司2019年现场检查报告国信证券股份有限公司
广发强债基金怎么样_300067股票
国信证券股份有限公司
关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2019年现场检查报告
保荐机构名称:国信证券股份有限公司
被保荐公司简称:长盛轴承
保荐代表人姓名:金骏
联300067股票系电话:18616575267
保荐代表人姓名:陈航飞
联系电话:15168305919
现场检查人员姓名:金骏、张伟
现场检查对应期间:2018年11月1日至2019年12月24日
现场检查时间:2019年12月25日
一、现场检查事项
现场检查意见
(一)公司治理
是
否
不适
用
现场检查手段:
(一)对上市公司董事及高级管理人员进行访300067股票谈;
(二)查看上市公司三会文件和公司治理制度;
(三)查阅公司董事会和广发强债基金怎么样股东大会相关会议文件;
(四)现场查看公司主要管理场所;
(五)对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。
1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规
√
2.公司章程和三会规则是否得到有效执行
√
3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员300067股票及会议内
容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
√
4.三会会议决议是否由出席会议的相关广发强债基金怎么样人员签名确认
√
5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和本所相关业务规则履行职责
√
6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披
露义务
√
300067股票7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应
程序和信息披露义务
√
8.公司人员、资产财务、机构、业务等方面是否独立
√广发强债基金怎么样
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争
√
(二)内部控制
现场检查手段:
(一)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(二)取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门
√
2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审
计部门
√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规
√
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部
门提交的工300067股票作计划和报告等
√
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工
作进度、质量及发现的重大问题等
√
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内广发强债基金怎么样部审计工作中发现的问题等
√
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情
况进行一次审计
√
300067股票
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计
委员会提交一次年度内部审计工作计划
√
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计
委员会提交年度内部审计工作报告
√
10.内部审计部门是否至少每年向审计广发强债基金怎么样委员会提交一次内部控
制评价报告
√
11.从事风险投资、委托理财、套期保300067股票值业务等事项是否建立
了完备、合规的内控制度
√
(三)信息披露
现场检查手段:
(一)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(二)查看上市公司的主要管理场所;
(三)审阅公司信息披露文件。
1.公司已披露的公告与实际情况是否一致
√
广发强债基金怎么样
2.公司已披露的内容是否完整
√
3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展
√
4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项
√
5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息
披露管理制度的相关规定
√
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载
√
(广发强债基金怎么样四)保护公司利益不受侵害300067股票长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:
(一)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(二)查看上市公司的主要管理场所;
(三)对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者300067股票间接
占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义
务
√
4.关联交易价格是否公允
√
5.是否不存在关联交易非关联化的情形
√
6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务
√ <300067股票br />7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务
等情形
√
8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的
审批程序和披露义务
√
(五)募集资金使用
现场检查手段:
(一)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(二)取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细;
(三)审阅与募300067股票投项目相关的信息披露文件。
1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议
√
广发强债基金怎么样
2.募集资金三方监管协议是否有效执行
√
3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情
形
√
4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
√
公司在首次公开发行股票时,使用募集资金150.94万元支付未
来期间信息披露费用,2018年12月4日公司将上述款项归还
至募集资广发强债基金怎么样金账户。深圳证券交易所于2019年7月17日,对上
述事项进行了监管问询。
5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者
偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投300067股票资
√
6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益
是否与招股说明书等相符
√
7.募集资金项目实施过程中是否不广发强债基金怎么样存在重大风险
√
(六)业绩情况
现场检查手段:
(一)查看公司信息披露文件和行业研究报告;
(二)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(三)对300067股票上市公司的实际控制人进行访谈。
1.业绩是否存在大幅波动的情况
√
2.业绩大幅波动是否存在合理解释
√
3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否广发强债基金怎么样不存在明显异常
√
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
(一) 对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈; <300067股票br />(二) 对上市公司的实际控制人进行访谈;
(三) 查看公司股东名册和公司信息披露文件。
1.公司是否完全履行了相关承诺
√
2.公司股东是否完全履行了相关承诺
√
(八)其他重要事项
现场检查手段:
(一)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
(二)查阅公司公开信息披露文件;
(三)查看300067股票行业研究报告,关注行业相关法律法规动态。
1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露
√
2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露
√
3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因
√
4.重大投资或者重大合同履行过程中是否广发强债基金怎么样不存在重大变化或
者风险
√
5.公司生300067股票产经营环境是否不存在重大变化或者风险
√
6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相
关要求予以整改
√
二、现场检查发现的问题及说明
除上述发现的问题外,现场检查未发现其他问题。
【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2019年现场检广发强债基金怎么样查报告》之签字盖章页】
保荐代表人: _____________ _____ _______
金 骏 陈航飞
国信证券股份有限公司
年 月 日
破雷财经()讯:
长盛轴承:国信证券股份有限公司关于公司2019年现场检查报告
原标题:长盛轴承:国信证券股份有限公司关于公司2019年现场检查报告
国信证券股份有限公司
关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2019年现场检查报告
保荐机构名称:国信证券股份有限公司
被保荐公司简称:长盛轴承
保荐代表人姓名:金骏
联300067股票系电话:18616575267
保荐代表人姓名:陈航飞
联系电话:15168305919
现场检查人员姓名:金骏、张伟
现场检查对应期间:2018年11月1日至2019年12月24日
现场检查时间:2019年12月25日
一、现场检查事项
现场检查意见
(一)公司治理
是
否
不适
用
现场检查手段:
(一)对上市公司董事及高级管理人员进行访300067股票谈;
(二)查看上市公司三会文件和公司治理制度;
(三)查阅公司董事会和广发强债基金怎么样股东大会相关会议文件;
(四)现场查看公司主要管理场所;
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2.公司章程和三会规则是否得到有效执行
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3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员300067股票及会议内
容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
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√
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程序和信息披露义务
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(一)对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈;
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1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门
√
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计部门
√
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规
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1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者300067股票间接
占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义
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√
5.是否不存在关联交易非关联化的情形
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(五)募集资金使用
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二、现场检查发现的问题及说明
除上述发现的问题外,现场检查未发现其他问题。
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